Passagens
Nº. Empenho | 008044 / 2025 | Data | 17/04/2025 |
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Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 622 |
Licitação | 114 | Espécie | Ordinário |
CPF / CNPJ | 06.157.430/0001-06 | Homologação | 13/01/2025 |
Secretaria | S.M de Administração e Gestão de Pessoas | ||
Unidade Orçamentária | SAGP - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Recursos de Operações de Crédito | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
Credor | ECOS TURISMO LTDA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS CATSER 25828 | SV | 1 | 854,40 | 854,40 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA DE PORTO ALEGRE/RS PARA PALMAS/TO E DE VOLTA DE PALMAS/TO PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA OS SERVIDORES JOÃO CARLOS ZORZELLA LINASSI E JOSE ALINE MUNHOZ WALTER QUE PARTICIPARÃO COMO INTEGRANTES DA UNIDADE DE EXECUÇÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, NA 23ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM COGEP. . A REUNIÃO SERÁ REALIZADA NO HOTEL GIRASSOL PLAZA 101 NORTE. RUA NS A, CONJ 2 LOTE 4 EM PALMAS - TO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025. | ||||
=>DEMANDA 313314. | ||||
=>CONTRAPARTIDA LOCAL, USO DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO. RECURSO: 1754 CEF CONT. 0523.373-82 PNAFM C/C 10266-4 (3764. |
Total: R$ 854,40
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
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854,40 | 0,00 | 0,00 |
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